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济南市历城区审计局以融合审计为突破构建同级审“新格局”

阅读次数:62   时间: 2025-11-14

2024年预算执行审计中,济南市历城区审计局打破预算执行审计与投资审计之间的固有工作边界,积极探索预算执行审计与投资审计深度融合的创新路径,既精准检验融合模式的可行性,又为重点领域资金监管提供全新思路。

 一是精准选取试点,筑牢融合基础。以专项债券项目为融合审计试点,依托其资金规模大、政策关联性强、项目落地明确的优势,为预算执行审计与投资审计的结合提供实践载体,在有效检验融合模式可行性的基础上,提升对重点领域资金使用与重点项目建设监管的针对性和实效性。

 二是聚焦双线互动,构建监督闭环。预算执行审计从资金源头切入,梳理分配依据、拨付流程,绘制资金流向画像,核查合规性与及时性。投资审计聚焦项目终端,实地验证工程进度、质量、资金匹配度及效益,资金与项目双线落实,形成“源头追溯+终端验证”的闭环,解决“见账不见物”“见钱不见效”痛点。

 三是强化成果融合,释放协同效应。以资金流为主线关联审计成果,整合两类审计“资金把控”与“项目核查”的独特优势,既从资金问题倒推项目漏洞,也从项目问题追溯资金监管缺陷,实现双向印证,形成“1+1>2”的协同效应,提升审计结论准确性与监督效能。

作者:济南市历城区审计局  郑海涛 薛苗苗

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