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章丘区审计局召开区属企业(集团)内审工作座谈会

阅读次数:61次 时间:2022-9-2

2022年8月31日,章丘区审计局组织召开区属企业(集团)内审工作座谈会,9家区属企业内审负责人参会。会议由区审计局党组书记、局长张承峰主持。

会上,区审计局副局长于成水介绍了章丘区内审工作和内审协会工作情况。

区内审协会副会长韩建华宣读了《加强区属企业(集团)内审工作倡议书》。

区审计局内审指导科负责人穆庆峰介绍了加入内审协会的流程。

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各与会代表围绕本单位内部审计机构设置情况、工作开展情况及面临的困难进行了深入交流。针对工作中的问题和瓶颈,区审计局根据自身经验,给出了指导建议。

张承峰局长对开展好内部审计工作提出了五点意见:一要提高政治站位,充分认识加强内审工作的重要性。要深入学习领会习近平总书记关于加强对内部审计工作的指导和监督,调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督合力的重要讲话精神,充分认识到加强内部审计是推进国家治理体系和治理能力现代化的需要,是实现审计全覆盖的需要,是推进实现经济高质量发展的需要。切实加强对内部审计工作的领导,更好发挥审计监督作用,着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。各单位主要负责人要积极支持内部审计机构独立、客观开展工作。二要科学把握形式,积极推进内审工作转型升级。区属企业内审工作必须重新思考战略定位和业务模式,实现从查错防弊向价值管理转变,从财务收支审计向管理审计转变,从事后监督向过程控制转变,从分散管理向集中管理转变,以更好地适应企业快速发展的需要。三要突出工作重点,充分发挥内审监督服务职能。重点做好三方面工作:建立健全内部审计工作规章制度,夯实财务收支审计基础,加强内部控制评价。四要推动工作创新,促进内审工作提质增效。、探索内部审计与纪委、监察、财务以及监事会的协调联动机制,搭建企业内部“大监督”格局。将区属企业内审工作开展情况纳入国家审计监督评价范围,选择采信使用内审成果,真正做到“一审多果”“一果多用”。积极探索运用大数据、人工智能等技术手段,探索开展研究型内部审计,不断提高内审工作质效。五要加强队伍建设,夯实内审工作长远健康发展根基。适当充实审计队伍,加强内审人员培训,加强内审人员交流融合,积极研究探索区属企业审计队伍职业管理体系,不断提高内审权威性。

作者:济南市章丘区审计局  穆庆峰