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【内审人谈两会】围绕中心 服务大局 更好地服务国家经济金融政策贯彻落实

阅读次数:37次 时间:2021-3-31

   2021年是中国共产党成立100周年,是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年,在党和国家事业发展进程中具有特殊重要性。面对国家高质量发展的新形势,国有金融企业高质量发展的新任务以及审计工作高质量发展的新要求,中投公司内部审计工作在公司党委和监事会的领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,提升政治站位和服务意识,围绕中心、服务大局,坚持服务公司党委决策、助力改革发展的审计理念,突出问题导向、风险导向、目标导向和结果导向,大力开展跟踪审计、经济责任审计、专项审计,提高审计精准度,推动审计全覆盖,有效发挥审计在促进本单位政策落实、风险防控、加强管理、规范履职中的作用,更好地服务 “十四五”规划有关经济金融政策在本单位贯彻落实。

   一是积极开展跟踪审计。聚焦“十四五”规划提出的“构建金融有效支持实体经济的体制机制”和《政府工作报告》提出的“金融机构要坚守服务实体经济的本分”等要求,重点关注开展供给侧结构性改革、落实金融工作三大任务、落实“六稳”“六保”政策措施、统筹疫情防控和经济社会发展工作等情况,促进中央政令畅通、各项宏观政策落地见效。聚焦公司党委决策部署落实情况,跟进公司党委决策部署和重大事项安排,做好督促、检查工作,及时反映企业改革发展中遇到的新情况、新问题、新趋势,当好党委的参谋助手,促进各项重点工作任务得到有效落实。聚焦企业中长期战略规划进展情况,对标主要改革发展指标,分析战略规划实施过程中存在的主要问题,提出评估意见和改进建议,促进有效履行国有金融资本受托管理责任、实现企业战略发展目标。

   二是深入开展经济责任审计。聚焦经济责任,规范履职评价,既强化对权力运行的监督制约,又贯彻“三个区分开来”要求,促进本单位及所属机构相关人员勤勉尽责、担当作为,更好地履行投资管理、股权管理和经营管理等责任。加强对重点岗位人员的经济责任审计工作,如实反映相关业务领域的管理、效益和风险内控状况,客观评价履职情况,揭示存在突出问题,促进各级管理人员增强责任意识、认真履职尽责。建立任中审计与离任审计相结合的工作模式,对重要岗位人员制订任中审计计划,及早监督、预防和纠正各种不讲规矩的乱作为和逃避责任的不作为。

  三是大力开展专项审计。立足法定职责、行业特征和管理特点,围绕本单位中长期战略规划和阶段性重点工作,灵活开展专项审计或审计调查,促进实现公司治理目标。重点开展投资项目专项审计,及时跟进本单位重大投资决策和重要投资项目进展情况,客观反映投资项目/组合的管理、收益和风险状况,促进加强投资管理、完善风控机制,不断提高规范化、精细化和科学化管理水平;重点开展风险管理、内部控制和信息系统专项审计,定期对本单位及直管企业风险管理、内部控制和信息系统等进行审计,排查风险隐患和内控缺陷;重点开展高风险业务领域专项审计,围绕主责主业、重要资金和关键环节,对部分高风险行业、领域、业务和单位开展专项审计,促进压实防范化解重大风险主体责任,保障重点领域的业务发展和风险防控,确保“十四五”规划及《政府工作报告》关于“守住不发生系统性风险底线”的金融安全战略落实落地。

   四是探索审计项目和审计组织方式“两统筹”。加强本系统内审计工作的计划衔接和成果共享,围绕国家重大经济金融政策和公司党委中心工作精准选题,统筹安排重点审计项目,稳步推进系统内跨企业、跨层级、跨区域审计,促进上下联动,形成监督合力。有效整合各类审计项目,积极探索融合式、嵌入式、“1+N”等审计组织方式,努力做到“一审多项”、“一审多果”、“一果多用”,提高审计工作质量和效率。

   中投公司近期下发了《关于进一步加强审计工作的意见》,针对中投系统如何构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,提出了总体要求、重点工作以及相关措施。中投公司内审部将认真履行好内部审计主责主业,推动中投系统审计工作高质量发展,保障党中央决策部署和公司党委工作要求落实落地,确保“十四五”开好局起好步,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

作者:中国投资有限责任公司内审部总监  厉萍

转自:中内协