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山东省内部审计师协会关于高质量审计成果促进组织完善治理典型案例评审结果的通报

阅读次数:85   时间: 2024-09-30

各市内审协会、各会员单位:

根据《山东省内部审计师协会关于开展高质量审计成果促进组织完善治理典型案例展示活动方案的通知》要求,省协会于9月24日组织多位省内内审机构的专家对全省报送的76项案例材料按照“公平、公正、公开”的原则进行了评审。确定中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司审计部推荐的《专业化审计助推新形势下油田压裂业务管理体系构建与创新》等12项案例材料为全省“高质量审计成果促进组织完善治理典型案例”优秀案例材料;淄博市能源集团有限责任公司推荐的《市属国企内控审计中的违法违规问题警示》等25项案例材料为全省“高质量审计成果促进组织完善治理典型案例”表扬案例材料。现将获奖名单予以通报(名单见附件)。

希望广大内部审计机构和内部审计人员要深入贯彻落实二十届中央审计委员会第一次会议精神,努力适应新形势新要求,以高质量的审计成果,推动内部审计的高质量发展。在提高内部审计工作站位,提升审计广度和深度,做实研究型审计、提高审计质量上下功夫,努力打造高质量的审计实践成果,推动审计成果的高效运用,切实把审计成果转化为审计成效,发挥好典型引路作用,进一步提升内部审计在组织治理中的价值,进一步推动全省内部审计的高质量发展。

附件:全省内部审计典型案例获奖名单

附件:

全省内部审计典型案例获奖名单

作者单位

优秀典型案例

专业化审计助推新形势下油田压裂业务管理体系构建与创新

黄海滨、金晓、马晓丹、丛中笑、薛占广、冯春鹏、李振东

胜利油田分公司审计部

聚焦不动产管理,践行增值型审计—H集团都市产业园板块审计案例

王元

青岛华通国有资本投资运营集团有限公司

海信模具公司提升制造效率专项审计

高志清

海信集团控股股份有限公司审计部

落实“三如”要求,以研究型审计助推公司高质量发展—中建八一周转料具管理专项审计案例

袁宏扬、徐顺田、
张东方、陈诚

中建八局第一建设有限公司

创新驱动,数字引领,内部审计推动员工舞弊行为治理效能提升—以建设银行操作风险持续监测审计项目为例

王玉辉、纪伟东、孙勇、崔金庭  

中国建设银行股份有限公司山东总审计室

大数据技术助力互联网金融欺诈风险审计

张晓艳、马岩、刘建、毕建静、张振

齐鲁银行

销售政策执行情况专项审计

王晖

海信集团控股股份有限公司审计部

开展信息化投资项目研究型审计,以高质量审计助推企业高质量发展

于涛、孟祥文、丁林林、秦红伟、曹金明

山东潍坊烟草有限公司

A公司输变电工程施工管理情况专项审计

陆明

国网山东省电力公司济宁供电公司

《揭开密集枯井的“面纱”》

张京玲

沂南县张庄镇审计办

高质审计促治理,业审联动防风险

扈琳娜

中国联通山东省分公司审计部

“全链条”跟踪审计保障能源安全工程高效运行

孙春林、张晓强、蒋政、姜剑峰、刘燕、孟丽、崔莹、刘向

胜利油田分公司审计部

表扬典型案例

市属国企内控审计中的违法违规问题警示

宫鲁

淄博市能源集团有限责任公司

以质促效,发挥高质量内部控制审计风险管理职能——招金集团黄金深加工板块内部控制审计

朱英晓
徐鸿菲

山东招金集团有限公司
烟台市审计局

“全、深、细、准”四维驱动任前审计夯实基层干部选拔机制——Y市烟草公司拟提拔干部任前经济责任审计案例

姜杉

山东烟台烟草有限公司

创新开展建设项目工程造价审计助力学校高质量发展

张艳伟

潍坊职业学院

以公司治理专项审计提升企业发展质效

韩波

山东汶上农村商业银行股份有限公司

以螺旋式思维、打通审计质效提升新渠道—T市烟草公司物流管理专项审计案例

杨冬莹、谭悦

山东泰安烟草有限公司

基于智慧审计“啄木鸟”模式助力企业完善治理—以电力营销生态审计为例

孟珊珊、丛青、宋洁、吴基维、李佳阳、林乐勇

国网山东省电力公司威海供电公司

把内审工作“嵌入”流程、融入日常,为企业高质量发展保驾护航

樊佃志 郭栩卉 刘洋世

日照兴岚控股集团有限公司

财金集团决策部署跟踪专项审计内部审计案例

王显

德州财金投资控股集团有限公司

创新驱动内审新境界,高质量审计成果铸就治理提升新实践

李庆亮、邓秀荣、赵锐敏

山东省农村信用社联合社德州审计中心

构建“259”内部审计工作机制促进全方位全流程监管体系典型案例

刘园园

德州市民政局

研究型审计助力守护供电公司为民服务的最前沿--以供电所全域管理专项审计实践为例

巩小利

国网山东省电力公司聊城供电公司

基于研究型审计成果和数字化审计技术,开展工程全过程管理专项审计研究与实践

韩佳伟

国网山东省电力公司滨州供电公司

发挥内审职能,助推执法规范化建设—滨州市公安局执法活动财物审计案例

李赞

滨州市公安局审计处

全面预算管理下公立医院经济合同全过程内部审计的作用

李福忠

滨州医学院附属医院审计处

基于“三算一价”造价管理链条的工程全过程审计研究与运用

牛晓丹

国网山东省电力公司菏泽供电公司

山东联通开展参股公司审计监督,推进国资审计全覆盖

岳邦民

中国联通济宁市分公司派驻审计组

发挥大数据技术优势,提升数字化审计能力—电力营销专项审计

张胜男

国网山东省电力公司济南供电公司

山东港口青岛港货物搬倒业务外包专项审计

于国梅、张柏慧、王健、王冬梅

山东港口青岛港集团有限公司

践行“三如”理念,提升审计价值—以A公司信息科技项目审计为例

刘景洁

山东省城市商业银行合作联盟有限公司

业务成果考核审计案例

杨雪

山东省煤田地质局第五勘探队

开展信息系统审计,助力组织治理提升

刘彦军、裴浩帆、石益寿、徐瑞萍、乌晓为、高鹏、王磊、方存士

胜利油田分公司审计部

打造国有企业高质量审计成果,促进组织治理完善—以2023年降本增效管理专项审计为例

王萌

中国移动通信集团山东有限公司内审部

投后审计促进国有企业投资并购高质量发展

张琳

浪潮集团有限公司

山东高速信联科技股份有限公司降本增效专项审计案例

蒋红英

山东高速信联科技股份有限公司

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